|
关键词:管理 办法 管理办法 采购 QB
1 目的和适用范围
为确保对采购物资的验证工作实行有效 控制,特制定本办法。
2 职责
2.2 物资公司负责采购物资的验证工作,必要时通知相关部门参加。
3.1 采购物资的验证依据:
a) 采购计划;
b) 采购合同;
c) 材质证明书;
f) 票据;
g) 图纸;
h) 样品、装箱单。
3.2 物资验证过程
3.2.1 物资公司根据采购物资的验收和复检结果填写《入厂验收自检记录表》,
上报项目部质量部门,必要时由质量部门向监理公司报验。
3.2.2 物资验证的地点应在仓库内进行,也可以选在货源处(特别是水泥、地方砂、石类的材料)。
4.2.3物资量的验证方法:一般是逐件清点、秤重检尺,地方性砂石类可按国家标准验证。
3.2.4 需要检验和进行试验的产品按《工程物资检验和试验管理办法》执行。
3.3.4 验证内容:
a) 外观检查:包括外包装和产品外观;
b) 数量清点:件数和重量;
c) 检查品名、型号、规格、技术参数是否与合同(采购单)和验收标准相符;
d) 物资的名种资料是否齐全并符合有关规定物资的各种资料是否齐全、有效。
3.3 物资验证后的处置
3.3.1 合格物资按《物资入库、保管、标识、发放管理办法》执行。
3.3.2 对物资质量有疑义时由项目部工程技术部门、质量部门、试验部门和专业公司技术人员作技术鉴定,按试验结论处置。
3.3.3 确认为不合格的物资,按《不合格品控制程序》和订货合同中质量争端的规定执行和订货合同中质量争议的规定执行。
4 相关文件
QB 513-92-00——《工程物资检验和试验管理办法》
QB 513-89-00——《物资入库、保管、标识、发放管理办法》
QB 512-83-00——《不合格品控制程序》
5 记录
验证记录
|